Общая информация » Каталог студенческих работ » ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ » Планирование и прогнозирование |
26.05.2018, 11:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант контрольной работы состоит из двух частей: теоретические вопросы и расчетное задание. Определение варианта контрольной работы осуществляется при помощи приведенной ниже таблицы.
Варианты заданий для контрольной работы Вариант 1. Теоретические вопросы. 1.Методы управления реализацией финансовой стратегией организации: сравнение российского и зарубежного опыта. 2. Виды финансовых прогнозов, их форматы. 3. Основные разделы бизнес-плана. 4. Характеристика финансовых бюджетов организации. Тестовое задание. 1. Объектом финансового планирования в организации являются: а) финансовые потоки; б) денежные средства; в) бюджетные средства. 2. Что не относится к финансовой работе на предприятии: а) финансовое планирование; б) оформление договоров с контрагентами; в) организация расчетов фирмы. 3. Финансовая политика - это: а) целенаправленное использование финансов; б) совокупность финансовых отношений; в) финансовый механизм как составная часть системы управления. 4. Под финансовым планом понимается: а) смета затрат на производство; б) плановый документ, отражающий затраты на производство и реализацию продукции; в) плановый документ, отражающий поступление и расходование денежных средств организации. 5. Текущий финансовый план составляется на: а) квартал; б) месяц; в) год. 6. К какому подходу оценки стоимости компании относят метод дисконтирования и метод прямой капитализации: а) затратный; б) доходный; в) сравнительный. Задача 1. Компания, занимающаяся производством и продажей соков, к началу планирования на следующий год уже заключила договоры на продажу соков:
Из указанных договоров 30% составляют розничные продажи, остальное — оптовые продажи торговым сетям. В текущем году розничные цены составили: сок яблочный — 58 руб.; сок томатный — 62 руб.; сок виноградный — 60 руб. Изменение цен планируется с 1 июля: повысятся на 10% цены на все производимые соки. В текущем году оптовые цены составили: сок яблочный — 50 руб.; сок томатный — 55 руб.; сок виноградный — 52 руб. Изменения цен не планируется. Составить бюджет продаж на планируемый год, выделить объемы продаж по видам продукции и по направлениям продаж (опт и розница).
Вариант 2. Теоретические вопросы. 1. Виды дивидендной политики и их применения при реализации финансовой стратегии организации. 2. Характеристика основных элементов тактического финансового плана. 3. Сравнительная характеристика основных подходов к построению бюджетов («снизу-вверх», «сверху-вниз», комбинированный подход). 4. Алгоритм долгосрочного финансового планирования деятельности организации, представленный в работах российских и иностранных авторов. Тестовое задание. 1. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы планирования себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности: а) маркетинговый план; б) стратегический организационный план; в) стратегический план производства; г) стратегический финансовый план. 2. Технология управления бизнесом на всех уровнях компании, обеспечивающая достижение ее стратегических целей с помощью бюджетов, на основе сбалансированных финансовых показателей – это: а) финансовое планирование; б) бюджетирование; в) бизнес-планирование; г) финансовое прогнозирование. 3. Совокупность внешних и внутренних по отношению к объекту прогнозирования условий (факторов): а) прогнозный фон; б) прогнозная вариаций; в) прогнозная структура. 4. Анализ фирмы «в четырех измерениях»: Финансы/ Экономика; Рынок / Клиенты; Бизнес-процессы; Инфраструктура / Сотрудники – это: а) система BSC; б) система EVA; в) система WACC. 5. В состав финансовых бюджетов включаются: а) бюджет доходов и расходов; б) кредитный план; в) бюджет продаж. 6. Компоненты SWOT-анализа: а) социальные факторы; б) возможности; в) цели. Задача 1. Компания по производству керамической плитки осуществляет планирование производства продукции на 1-й квартал предстоящего года. Известны объемы продаж:
По прогнозным данным, остатки готовой продукции на складе составят:
Принято решение, что остатки плитки на конец 1-го квартала планируемого года должны составлять 15% от объема продаж за каждый месяц квартала. Производственная себестоимость производимой продукции за 1-й квартал по плану составляет (тыс.руб.).
Формирование производственной себестоимости реализованной продукции осуществляется по методу средневзвешенного значения. Составить бюджет производства на 1-й квартал планируемого года в натуральных единицах и в стоимостном выражении.
Вариант 3. Теоретические вопросы. 1. Преимущества и недостатки показателей рыночной стоимости бизнеса. 2. Современные методы финансового прогнозирования основных показателей финансового плана, применяемые в различных программных продуктах. 3. Бюджет продаж, порядок его составления. 4. Составление платежного и налогового календаря российскими организациями. Тестовое задание. 1. Стратегии, сформированные по основным видам деятельности компании: а) корпоративные; б) конкурентные; в) функциональные. 2. Если у компании отсутствуют необходимые информационные данные для прогнозирования факторов внешней финансовой среды, то используют: а) портфельный анализ; б) сценарный анализ; в) экспертный анализ. 3. Объектом финансового планирования является... а) финансовая стратегия организации, б) фондоотдача основных производственных фондов, в) прибыль и её распределение. 4. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия: а) финансовая стратегия; б) финансовая политика; в) финансовая тактика. 5. Составление финансового раздела бизнес-плана начинается с разработки прогноза: а) объемов производства; б) объемов продаж; в) движения денежных средств. 6. Момент времени, до которого необходимо владеть акцией, чтобы иметь право на получение дивидендов: а) дата платежа; б) дата закрытия реестра; в) дата объявления. Задача 1. Компания по производству лакокрасочных изделий осуществляет планирование производства продукции на 1-й квартал предстоящего года. Известны объемы продаж:
По прогнозным данным, остатки готовой продукции на складе составят:
Принято решение, что остатки краски на конец каждого месяца планируемого года должны составлять 10% от объема продаж за каждый месяц квартала. Производственная себестоимость производимой продукции за 1-й квартал по плану составляет (тыс.руб.).
Формирование производственной себестоимости реализованной продукции осуществляется по методу средневзвешенного значения. Составить бюджет производства на 1-й квартал планируемого года в натуральных единицах и в стоимостном выражении.
Вариант 4. Теоретические вопросы. 1. Влияние отраслевой принадлежности организации, ее размера, стадии ЖЦ и других характеристик на разрабатываемую финансовую стратегию. 2. Бюджетный регламент организации: алгоритм составления и практика использования в бизнесе. 3. Последовательность составления операционных бюджетов. 4. Модели прогнозирования денежных потоков. Тестовое задание. 1. Процесс составления финансовых планов состоит из…: а) анализа финансовых показателей предыдущего периода, составления прогнозных документов, разработки оперативного финансового плана; б) определения рентабельности производимой продукции; в) расчета эффективности инвестиционного проекта. 2. Изменение спроса на основной товар фирмы требует оперативных изменений в плане производства и сбыта продукции. Это следует из принципа … планов. а) единства; б) взаимоувязки; в) непрерывности. 3. Виды финансовой политики: а) долгосрочная и краткосрочная; б) текущая и перспективная; в) оперативная и тактическая. 4. В состав финансовых бюджетов включаются: а) бюджет доходов и расходов; б) кредитный план; в) бюджет продаж. 5. Платежный календарь разрабатывается в ходе: а) оперативного планирования; б) стратегического планирования; в) перспективного планирования. 6. Компоненты SNW - анализа: а) сильная позиция; б) технологии; в) угрозы. Задача 1. Компания по производству стеклопакетов планирует продажи на следующий год. По прогнозным оценкам маркетинговой службы, объемы продаж будут следующие:
Однако, по пессимистичным оценкам, в середине года может быть снижение спроса на 15%, т.е. объемы продаж во 2-м и 3-м кварталах снизятся. Прогнозные цены на стеклопакеты установлены следующие: стеклопакет однокамерный — 21 000 руб.; стеклопакет двухкамерный — 24 000 руб. В 1-м и 4-м кварталах предполагается скидка к цене в размере 20% вследствие зимнего периода. По пессимистичным оценкам, падение спроса может привести и к изменению цен. Маркетинговая служба предполагает, что цены могут снизиться во 2-м и 3-м кварталах на 5%. Цены в 1-м и 4-м кварталах в пессимистичном прогнозе такие же, как и при реалистичных оценках. Составить бюджет продаж на год.
Вариант 5. Теоретические вопросы. 1. Риски при реализации финансовой стратегии. 2. Среднесрочное финансовое планирование в реализации стратегических целей организации. 3. Положительные и отрицательные стороны методов бюджетирования. 4. Проблемы контроля исполнения бюджета организации. Тестовое задание. 1. План оборота наличных денежных средств, отряжающий поступление и выплаты наличных денег через кассу, называется: а) платежный календарь: б) кассовый план; в) план движения денежных средств. 2. Разработка системы финансовых планов и плановых показателей по обеспечению предприятия необходимыми финансовыми ресурсами называется: а) финансовым планированием; б) финансовой политикой; в) финансовой стратегией. 3. Оптимистические, пессимистические и реалистические варианты плана разрабатываются в рамках использования технологии … планирования: а) гибкого; б) сценарного; в) вероятностного. 4. Прогнозирование: а) всегда предшествует планированию и бюджетированию; б) выполняется по итогам планирования; в) выполняется по окончании планирования и бюджетирования. 5. Главная задача финансового планирования: а) обоснование производственно-технологической и инновационной политики предприятия; б) определение необходимого объема финансовых ресурсов с учетом разумных резервов в рамках оптимальной структуры капитала; в) оптимизация организационной структуры предприятия; г) обеспечение маркетинговой стратегии. 6. Вид финансовой стратегии: а) генеральная; б) выборочная; в) целевая. Задача 1. Компания, занимающаяся производством и продажей газированных напитков, к началу планирования на следующий год уже заключила договоры на продажу напитков:
Из указанных договоров 35% составляют розничные продажи, остальное — оптовые продажи торговым сетям. В текущем году розничные цены составили: Тархун — 38 руб.; Байкал — 42 руб.; Дюшес — 40 руб. Изменение цен планируется с 1 апреля: повысятся на 10% цены на все производимые напитки. В текущем году оптовые цены составили: Тархун — 30 руб.; Байкал — 35 руб.; Дюшес — 32 руб. Изменения цен не планируется. Составить бюджет продаж на планируемый год, выделить объемы продаж по видам продукции и по направлениям продаж (опт и розница). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||